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审计以案释法——案例三:内部管理不规范 |
点击数: 时间:2023-01-12 |
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2022年,审计对我市某局进行经济责任审计时发现:该局内部管理不规范,基本沿用2014年以前制定的内部管理制度,存在票据审核不严,资金管理不规范等问题。 违反法律法规:以上行为违反了《事业单位财务规则》第四条“ 事业单位财务管理的主要任务是:合理编制单位预算,严格预算执行,完整、准确编制单位决算,真实反映单位财务状况;依法组织收入,努力节约支出;建立健全财务制度,加强经济核算,实施绩效评价,提高资金使用效益;加强资产管理,合理配置和有效利用资产,防止资产流失;加强对单位经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。”和第二十七条“事业单位应当依法加强各类票据管理,确保票据来源合法、内容真实、使用正确,不得使用虚假票据。”的规定。 |
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来源:益阳市审计局 作者: |